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Author: azzarden franzazzarden franz
Date: Jul 4, 2008 23:19
salve
alcune particelle di terreno non fabbricabili, acquisite per
successione nel 1974 vedono, dalla visura catastale odierna,
i seguenti diritti e oneri reali:
- proprietà per 1/2 (figlio)
- proprietà per 1/2 (figlia)
- usufrutto per 1/3 (madre)
è corretto inserire una quota di possesso del 33,3%% per ciascun
soggetto in sede di dichiarazione dei redditi?
grazie
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Author: berriuaitL.L.berriuaitL.L.
Date: Jul 4, 2008 10:26
secondo voi produce effetti una dichiarazione integrativa presentata dopo
la notifica di un avviso di accertamento?
A me sembra che non sia preclusa la possibilità di presentarla
successivamente all'avvio di attività accertative.
Voi che ne pensate?
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Author: GiorgioBGiorgioB
Date: Jul 4, 2008 10:06
Nulla di drammatico visto che del cliente in questione non sono ancora
state pagate le tasse...
Conferimento d'azienda in snc tenutosi nel settembre del 2007.
Ricordandomi che oramai la mera prosecuzione di un'attività già svolta
non comporta l'esclusione dagli studi di settore sono andato a
compilare gli sds per la snc e anche per l'imprenditore (che si è
estinto col conferimento) rapportandoli ai mesi di attività .
Dopo mille dubbi mi ritrovo a rileggere la circolare ade 31/E del
22/5/2007 dove dice alla pagina 34:
"E' opportuno chiarire, in via preventiva, che in tutti i casi di
"mera prosecuzione" il soggetto che cessa non sarà assoggettato agli
sds poichè nei suoi confronti troverà applicazione la clausola di
esclusione relativa alla cessazione nel corso del periodo d'imposta"
Ma...mi sto rendendo conto ora che forse gli studi di settore si
applicano solo nei confronti della società e non dell'imprenditore
estinto.
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Author: StefanoStefano
Date: Jul 4, 2008 09:49
Nel caso di adeguamento al ricavo minimo da studi di settore , la
maggiorazione del 3%% è dovuta solamente sull'adeguamento suddetto oppure è
dovuta sull'adeguamento al ricavo puntuale .
Possibilmente riferimento normativo, in quanto non sono riuscito a trovarlo
sulle istruzioni agli studi settore.
Grazie
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Author: Conte OliverConte Oliver
Date: Jul 4, 2008 08:34
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
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Author: urukaiurukai
Date: Jul 4, 2008 08:18
con l'invio telematico dell'unico pf non bisogna presentare in banca l'f24
per il pagamento? visto che la procedura richiede le coordinate bancarie.
Esatto?
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Author: Vi_ZetaVi_Zeta
Date: Jul 4, 2008 08:18
Nel caso un privato abbia ceduto nel 2007 un immobile per il quale abbia
optato per la tassazione sostituitva delle plusvalenze immobiliari, per cui
il notaio ha provveduto a comunicare all'ADE i dati della cessione e il
cliente abbia già pagato l'imposta sostitutiva sempre tramite il
notaio....... nel mod. UNICO devo indicare qualche cosa?
Io direi di no..... ma gradirei una conferma.
grazie
Vi_Zeta
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Author: RobertaRoberta
Date: Jul 4, 2008 07:59
contribuente mensile... con pro-rata iva
il saldo iva annuale può versarlo il 16/03 senza sanzioni e senza interessi
anche se è mensile?
Grazie
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Author: mauxxymauxxy
Date: Jul 4, 2008 07:50
Una società di costruzioni ha ceduto un immobile nel dicembre 2007,
realizzando una consistente plusvalenza. Questo immobile è stato dalla
stessa costruito e riportato in bilancio come fabbricati in
costruzione fino al dicembre 2005, dopo è stato considerato come
fabbricato strumentale. Secondo Voi posso rateizzare la plusvalenza da
cessione, in quanto l'immobile si può considerare come posseduto da
oltre tre anni, se considerato anche il periodo di realizzazione? Cosa
mi consigliate a riguardo?
Grazie
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Author: GiorgioBGiorgioB
Date: Jul 4, 2008 07:32
Nel caso di operazione straordinaria (conferimento) con estinzione
dell'imprenditore individuale, il codice 6949 per l'adeguamento iva
del periodo di imposta individuale chi lo paga?
L'ex imprenditore o la società conferitaria che presenta la
dichiarazione iva?
L'imprenditore si adegua agli sds e ovviamente il suo reddito viene
incrementato ma non mi è chiaro se sia lui l'obbligato per la parte
iva degli sds.
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